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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2675-460-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2675-54-LP21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2675-54-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
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R.U.T. |
69.080.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
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R.U.T. |
69.080.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas S/N - Bodega Informática |
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Comuna |
Mostazal
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Impuesto |
28329 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas S/N - Bodega Informática |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HECTOR ZAPATA GONZALEZ |
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Razón Social |
HECTOR JOSE ZAPATA GONZALEZ
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R.U.T. |
9.011.423-9 |
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Sucursal |
HECTOR ZAPATA GONZALEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie | 1 | Kit | Contrato de suministro de mantención y reparación de vehículos municipales, según solicitud N°17 | Contrato de suministro de mantención y reparación de vehículos municipales, según solicitud N°17 |
$ 130.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.000
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$ 130.000
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie | 1 | Kit | Contrato de suministro de mantención y reparación de vehículos municipales, según solicitud N°18 | Contrato de suministro de mantención y reparación de vehículos municipales, según solicitud N°18 |
$ 19.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.100
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$ 19.100
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Total Neto
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$ 149.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.329
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$ 177.429
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.