Orden de Compra. Nº2675-476-SE19 "MANTENCIÓN GRÚA PLUMA DEL CAMIÓN MULTIPROPOSITO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2675-476-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN GRÚA PLUMA DEL CAMIÓN MULTIPROPOSITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.Municipalidad de Mostazal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
Comuna Mostazal
Impuesto 75449
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PM Chile
Razón Social PM CHILE SPA
R.U.T. 76.009.465-k
Sucursal PM Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1UnidadMANTENCIÓN GRÚA PLUMA DEL CAMIÓN MULTIPORPOSITO SEGÚN COTIZACIÓN OV-006631MANTENCIÓN GRÚA PLUMA DEL CAMIÓN MULTIPORPOSITO SEGÚN COTIZACIÓN OV-006631 $ 397.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.100 $ 397.100
Total Neto $ 397.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.449
TOTAL OC $ 472.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.