Orden de Compra. Nº2675-77-AG26 "INSUMOS PARA BOTIQUINES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2675-77-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA BOTIQUINES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
Comuna Mostazal
Impuesto 91118,3
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Farmaceutica Acua Naser SA
Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A
R.U.T. 99.569.670-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Farmaceutica Acua Naser SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171917
Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios1Kit14 packs suero fisiologico, 10 Unid. de 20 ml c/u 140 apositos esteriles 10 x 10 14 cajas de parche curitas (50 unid. c/u) 14 jabon antiséptico liquido 500ml 14 cajas guantes latex talla L, 100 unidades c/u 28 vendas de gasa elástica 6cm x 4m 28 cintas adhesiva microporosa 2,5cm x 9,2 m 14 packs de 5 mantas termicas de emergencia 130x120 cm 14 tijeras tipo metzenbaum curva 16 cm  $ 479.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.570 $ 479.570
Total Neto $ 479.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.118
TOTAL OC $ 570.688


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.