Orden de Compra. Nº2675-89-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2675-37-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2675-89-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-03-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2675-37-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2675-37-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.Municipalidad de Mostazal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
Comuna Mostazal
Impuesto 620443,1
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIMORENS
Razón Social JORGE ARIEL RIQUELME MORENO
R.U.T. 11.756.588-2
Sucursal RIMORENS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1UnidadSUMINISTRO DE SERVICIOS DE BANQUETERIA DESDE 2675-37-LP13 ENERO 2014  $ 3.265.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.265.490 $ 3.265.490
Total Neto $ 3.265.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 620.443
TOTAL OC $ 3.885.933


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.