Orden de Compra. Nº2676-1071-AG25 "ALIMENTOS Y SERVILLETAS, VINCULOS, MEM2513, CPLA, 2676-1204-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2676-1071-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y SERVILLETAS, VINCULOS, MEM2513, CPLA, 2676-1204-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753
Comuna Independencia
Impuesto 38843,98
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MSV SPA
Razón Social COMERCIAL MSV SPA
R.U.T. 77.278.999-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MSV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados50Unidadjugo individual en botella 300 ml sabores surtidos  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadGALLETON NUTRA BIEN AVENA CHOCOLATE  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas50BolsaMINI TOSTADAS HORNEADAS 100 GRS  $ 1.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.350 $ 58.350
50192110
Nueces o frutos secos50BolsaBOLSA PEQUEÑA FRUTOS SECOS DE 80 GR  $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
50202310
Agua mineral50UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 500 ML  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
52121602
Servilletas2PaqueteSERVILLETAS PAQUETE DE 300 UNIDADES C/U  $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
50201713
Bolsitas de te2CajaCAJAS DE BOLSITAS DE TE DE 100 UNIDADES X CAJA  $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.572 $ 8.572
24111503
Bolsas de plástico50UnidadBOLSAS HERMETICAS DE 35 X 14  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750
50181909
Galletas saladas50BolsaGALLETAS CLUB SOCIAL 24 GRS  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550 $ 7.550
Total Neto $ 204.442
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.844
TOTAL OC $ 243.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.