Orden de Compra. Nº
2676-1071-AG25
"
ALIMENTOS Y SERVILLETAS, VINCULOS, MEM2513, CPLA, 2676-1204-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2676-1071-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS Y SERVILLETAS, VINCULOS, MEM2513, CPLA, 2676-1204-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T.
69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T.
69.255.500-7
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 753
Comuna
Independencia
Impuesto
38843,98
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MSV SPA
Razón Social
COMERCIAL MSV SPA
R.U.T.
77.278.999-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL MSV SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
50
Unidad
jugo individual en botella 300 ml sabores surtidos
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.500
$ 39.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
GALLETON NUTRA BIEN AVENA CHOCOLATE
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
50
Bolsa
MINI TOSTADAS HORNEADAS 100 GRS
$ 1.167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.350
$ 58.350
50192110
Nueces o frutos secos
50
Bolsa
BOLSA PEQUEÑA FRUTOS SECOS DE 80 GR
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.500
$ 40.500
50202310
Agua mineral
50
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS 500 ML
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.500
$ 15.500
52121602
Servilletas
2
Paquete
SERVILLETAS PAQUETE DE 300 UNIDADES C/U
$ 1.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.720
$ 3.720
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
CAJAS DE BOLSITAS DE TE DE 100 UNIDADES X CAJA
$ 4.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.572
$ 8.572
24111503
Bolsas de plástico
50
Unidad
BOLSAS HERMETICAS DE 35 X 14
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.750
$ 11.750
50181909
Galletas saladas
50
Bolsa
GALLETAS CLUB SOCIAL 24 GRS
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.550
$ 7.550
Total Neto
$ 204.442
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.844
TOTAL OC
$ 243.286
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.