Orden de Compra. Nº2676-156-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2676-105-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Independencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2676-156-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2676-105-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas articulos de aseo
Proveniente de Licitación 2676-105-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 834
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753
Comuna -1
Impuesto 15822,82
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
12430 |PA¥O AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CMS.100Unidad12430 |PA¥O AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CMS.paños amarillos de 40x40 $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
47131810
12440 |LAVALOZA LIQ. 500 ML. QUIX10Unidad12440 |LAVALOZA LIQ. 500 ML. QUIXquit de 500 cc $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.830 $ 6.830
47131603
12443 |ESPONJA BONOBRIL ANATOM.A/BACTER.VIRUTE24Paquete12443 |ESPONJA BONOBRIL ANATOM.A/BACTER.VIRUTEesponjas para lavar loza (bonobril) $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.088 $ 5.088
47121701
15296 |BOLSA BASURA 70 X 90 POLINASA 10 UNID.100Paquete15296 |BOLSA BASURA 70 X 90 POLINASA 10 UNID.bolsas de basura de 70x90 $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
47121701
12470 |BOLSA BASURA 50 X 70 BIOMAS 10 UNID. 1100Paquete12470 |BOLSA BASURA 50 X 70 BIOMAS 10 UNID. 1paquetes de Bolsas de basura 50x70x10 $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
53102504
12604 |GUANTES LATEX VIRUTEX MED. AMARI. Nø7.130Par12604 |GUANTES LATEX VIRUTEX MED. AMARI. Nø7.1guantes de goma talla M $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.460 $ 17.460
Total Neto $ 83.278
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.823
TOTAL OC $ 99.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.