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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2676-17-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS E INSUMOS DE COLACIONES - DIDECO / CEDIAM - DESPACHAR EN GAMERO 541 - COMPRA ÁGIL 2676-6-COT26 - MEMO 2523 - CGM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
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R.U.T. |
69.255.500-7 |
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Dirección de Facturación |
INDEPENDENCIA 753 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
62218,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
INDEPENDENCIA 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVIDEX |
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Razón Social |
SERVIDEX SPA
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R.U.T. |
78.158.851-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVIDEX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | Pack | ALIMENTOS E INSUMOS PARA COLACIONES - CEDIAM
*Se adjunta termino de referencia con el detalle de lo solicitado.
*Será obligatorio adjuntar cotización formal con el detalle item por item de lo solicitado con sus valores, de lo contrario quedará inadmisible.
*Al momento de facturar deberá ser item por item idem a lo solicitado. | ALIMENTOS E INSUMOS PARA COLACIONES |
$ 327.466,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 327.466
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$ 327.466
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Total Neto
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$ 327.466
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.219
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$ 389.685
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.