Orden de Compra. Nº2676-189-AG26 "HUEVOS, OREJAS CONEJO, BOLSAS Y PISCINAS C/PELOTAS, DIDECO, MEMO 402, ENTREGAR EN PASAJE NUEVA COLÓN 1095, C.ÁGIL2676-214-COT26, VFV"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2676-189-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra HUEVOS, OREJAS CONEJO, BOLSAS Y PISCINAS C/PELOTAS, DIDECO, MEMO 402, ENTREGAR EN PASAJE NUEVA COLÓN 1095, C.ÁGIL2676-214-COT26, VFV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753
Comuna Independencia
Impuesto 70440,98
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAR EN PASAJE NUEVA COLÓN 1095 COSTADO DEL MUNICIPIO, MARCELA CASTRO mcastro@independencia.cl MARÍA JOSÉ PINTO mpinto@independencia.clENTREGAR EN PASAJE NUEVA COLÓN 1095 COSTADO DEL MUNICIPIO, MARCELA CASTRO mcastro@independencia.cl MARÍA JOSÉ PINTO mpinto@independencia.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Comerciante
Razón Social IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO E.I.R.L.
R.U.T. 76.759.732-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Comerciante
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos5000Unidad5.000 HUEVOS DE CHOCOLATE CON TEMÁTICA DE PASCUA (VER REQUISITOS ADJUNTOS)5.000 HUEVOS DE CHOCOLATE CON TEMÁTICA DE PASCUA (VER REQUISITOS ADJUNTOS) $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos500Bolsa500 BOLSAS PLÁSTICAS CON TEMÁTICA DE CONEJO DE PASCUA (VER REQUISITOS ADJUNTOS)500 BOLSAS PLÁSTICAS CON TEMÁTICA DE CONEJO DE PASCUA (VER REQUISITOS ADJUNTOS) $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos500Unidad500 PARES DE OREJAS DE CONEJO, MATERIAL CARTÓN EN COLORES SURTIDOS (VER REQUISITOS ADJUNTOS)500 PARES DE OREJAS DE CONEJO, MATERIAL CARTÓN EN COLORES SURTIDOS (VER REQUISITOS ADJUNTOS) $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos2Unidad2 PISCINAS REDONDAS CON PELOTAS PARA BEBÉS (VER REQUISITOS ADJUNTOS)2 PISCINAS REDONDAS CON PELOTAS PARA BEBÉS (VER REQUISITOS ADJUNTOS) $ 16.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.242 $ 33.242
Total Neto $ 370.742
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.441
TOTAL OC $ 441.183


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.