Orden de Compra. Nº2676-231-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2676-82-L111"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2676-231-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2676-82-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2676-82-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social - - -
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753
Comuna Independencia
Impuesto 88464
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora240UnidadRESMAS DE PAPEL OFICIO.  $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.600 $ 465.600
Total Neto $ 465.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.464
TOTAL OC $ 554.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.