Orden de Compra. Nº2676-353-AG26 "MATERIALES DE OFICINA Y OTROS - ENTREGAR EN 2DO PISO DE LA MUNICIPALIDAD - DEPTO. VINCULOS /DIDECO - COMPRA ÁGIL 2676-398-COT26 - MEMO 775 - CGM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2676-353-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Y OTROS - ENTREGAR EN 2DO PISO DE LA MUNICIPALIDAD - DEPTO. VINCULOS /DIDECO - COMPRA ÁGIL 2676-398-COT26 - MEMO 775 - CGM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753
Comuna Independencia
Impuesto 114000
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIA PAOLA
Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS ACOLOR LIMITADA
R.U.T. 76.307.523-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PATRICIA PAOLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria1PackTERMOLAMINADORA Y SUS INSUMOS, INFLADOR GLOBOS Y MANTELERÍA CON LOGOS (VER DETALLES ADJUNTOS PARA COTIZAR, SE DEBE CUMPLIR AL 100% PARA ADJUDICAR, ADEMÁS DE HACER ENVÍO DE FICHAS DE CADA PRODUCTO IDEM O SIMILARES DE IDEM CARACTERÍSTICAS) EL PROVEEDOR DEBE HACER ENVÍO DE DATOS BANCARIOS PARA TRÁMITES PERTINENTES.TERMOLAMINADORA Y SUS INSUMOS, INFLADOR GLOBOS Y MANTELERÍA CON LOGOS (VER DETALLES ADJUNTOS PARA COTIZAR, SE DEBE CUMPLIR AL 100% PARA ADJUDICAR, ADEMÁS DE HACER ENVÍO DE FICHAS DE CADA PRODUCTO IDEM O SIMILARES DE IDEM CARACTERÍSTICAS) EL PROVEEDOR DEBE $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.000
TOTAL OC $ 714.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.