Orden de Compra. Nº2676-362-AG26 "MANTENCIÓN SALA DE BOMBA 12 MESES - SERVICIOS GENERALES - COMPRA ÁGIL 2676-392-COT26 - MEMO 98 - CGM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2676-362-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN SALA DE BOMBA 12 MESES - SERVICIOS GENERALES - COMPRA ÁGIL 2676-392-COT26 - MEMO 98 - CGM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753
Comuna Independencia
Impuesto 342000
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingepumps
Razón Social INGEPUMPS SPA
R.U.T. 78.370.402-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingepumps
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151517
Bombas de aguas residuales12MesVISITA TECNICA 09/06 DESDE 15.30 A 16.30 DEPTO. SERVICIOS GENERALES -1 DE LA MUNICIPALIDAD AT. ALEXIS MOLINA *MANTENCIÓN DESDE EL MES DE JULIO *SERÁ OBLIGATORIO ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON DETALLE TECNICO, VALORES Y GARANTIA DE LO CONTRARIO QUEDARAÁ INADMISIBLE. *SE ADJUNTA TERMINO DE REFERENCIA CON DETALLE TECNICO. *FACTURACION MENSUAL CON INFORME TECNICO MANTENCIÓN SALA DE BOMBA 12 MESES - SERVICIOS GENERALES - COMPRA ÁGIL 2676-392-COT26 - MEMO 98 - CGM HITO. SR. ALEXIS MOLINA AMOLINA@INDEPENDENCIA.CL $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
Total Neto $ 1.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 342.000
TOTAL OC $ 2.142.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.