Orden de Compra. Nº2676-386-AG26 "INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA, TESORERÍA, MEMO 622, ENTREGAR EN 3ER PISO MUNICIPIO, C.ÁGIL2676-440-COT26, VFV"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2676-386-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA, TESORERÍA, MEMO 622, ENTREGAR EN 3ER PISO MUNICIPIO, C.ÁGIL2676-440-COT26, VFV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753
Comuna Independencia
Impuesto 133272,46
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAR EN 3ER PISO MUNICIPALIDAD, TESORERÍA, CARMEN ROJAS tesoreria@independencia.clENTREGAR EN 3ER PISO MUNICIPALIDAD, TESORERÍA, CARMEN ROJAS tesoreria@independencia.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIO ENRIQUE SALGADO ROCCO
Razón Social MARIO ENRIQUE SALGADO ROCCO
R.U.T. 11.860.797-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIO ENRIQUE SALGADO ROCCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas1Pack2 FRASCOS DE TINTA ROJA PARA PROTECTORA DE CHEUQES. 20 CINTAS PARA SUMADORA CASIO HR-100RC (RODILLO DE TINTA) 40 ROLLOS PARA SUMADORA 400 ARCHIVADORES VER DETALLES ADJUNTOS PARA COTIZAR, CUMPLIR AL 100% PARA ADJUDICAR, ENTREGAR EN TESORERÍA MUNICIPAL.20 CINTAS PARA SUMADORA CASIO HR-100RC (RODILLO DE TINTA) 40 ROLLOS PARA SUMADORA 400 ARCHIVADORES VER DETALLES ADJUNTOS PARA COTIZAR, CUMPLIR AL 100% PARA ADJUDICAR, ENTREGAR EN TESORERÍA MUNICIPAL. $ 701.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 701.434 $ 701.434
Total Neto $ 701.434
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.272
TOTAL OC $ 834.706


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.860.797-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.