|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2676-423-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-08-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ALIMENTACIÓN - PROG.RECUP- DE BARRIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Independencia
|
|
R.U.T. |
69.255.500-7 |
|
Dirección de Facturación |
INDEPENDENCIA 753 |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
57478,99 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
INDEPENDENCIA 753 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
KUMEI |
|
Razón Social |
DORALIZA AUDOLIA CONOEPAN CARTES
|
|
R.U.T. |
12.183.166-K |
|
Sucursal |
KUMEI |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | PACK DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN | PACK DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN |
$ 302.521,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 302.521
|
$ 302.521
|
|
|
Total Neto
|
$ 302.521
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 57.479
|
|
$ 360.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.