|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2677-620-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-10-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2677-27-LE17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2677-27-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
|
|
R.U.T. |
69.080.500-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LUCO 400 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Letra d de la glosa 02 de la partida del Ministerio de Salud de la Ley 21.053 de Presupuestos del Sector Público para el año 2018. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
|
|
R.U.T. |
69.080.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
LUCO 400 |
|
Comuna |
Mostazal
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LUCO 400 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PAULINA DEL CARMEN |
|
Razón Social |
PAULINA DEL CARMEN SILVI RAMIREZ
|
|
R.U.T. |
13.566.208-9 |
|
Sucursal |
PAULINA DEL CARMEN |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Kit | 6 TRASLADOS DENTRO DE LA COMUNA DE MOSTAZAL. DURANTE SEPTIEMBRE DE 2018.
$25.000.- C/U X 6 = 150.000.- | Se ofrece Servicio de Transporte para traslado con capacidad para 11 personas, para los distintos Programas del Servicio de Salud que vuestra Institución requiere. |
$ 150.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 150.000
|
$ 150.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 150.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 150.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.