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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2678-123-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRATO DIRECTO; software educativo E. Gabriela Mist |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
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R.U.T. |
69.080.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
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R.U.T. |
69.080.500-6 |
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Dirección de Facturación |
COLEGIO GABRIELA MISTRAL San Guillermo 570 esquina calle Riquelme |
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Comuna |
Mostazal
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Impuesto |
456000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COLEGIO GABRIELA MISTRAL San Guillermo 570 esquina calle Riquelme |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Imactiva.SpA |
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Razón Social |
IMACTIVA SPA
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R.U.T. |
96.949.200-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Imactiva.SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43232106
| Programas de presentación | 1 | Unidad no definida | Recurso educativo digital NT2 a 2° básico | |
$ 1.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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43232106
| Programas de presentación | 1 | Unidad no definida | Recurso educativo digital 1° y 2° básico | |
$ 1.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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Total Neto
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$ 2.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 456.000
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$ 2.856.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.