|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2678-138-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO PARA EVENTO TITIRITERO - CELEBRACIÓN DÍA DE LA NIÑEZ ESTUDIANTES NT1, NT2 Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE MOSTAZAL (2678-121-COT25) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
|
|
R.U.T. |
69.080.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme |
|
Comuna |
Mostazal
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
titeres educacionales |
|
Razón Social |
JUAN CARLOS OLMOS CASTRO
|
|
R.U.T. |
7.751.123-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
titeres educacionales |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93141701
| Organizaciones de eventos culturales | 1 | Pack | EVENTO DE TITIRITERO PARA DÍA DE LA NIÑEZ DE ESTUDIANTES NT1, NT2 Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE MOSTAZAL. | |
$ 600.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 600.000
|
$ 600.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 600.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 600.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.