Orden de Compra. Nº2678-193-SE24 "SS TRANSP CONTINGENCIA ESC HIJOS DEL SOL-MAYO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2678-193-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra SS TRANSP CONTINGENCIA ESC HIJOS DEL SOL-MAYO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 469 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
Comuna Mostazal
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita Del Carmen
Razón Social MARGARITA DEL CARMEN MORALES TRUJILLO
R.U.T. 10.047.811-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Margarita Del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte26Día BUS 44 PASAJEROS CON SALIDA DESDE LA LOCALIDAD DE CODEGUA - CONTINGENCIA ESCUELA HIJOS DEL SOL - MES DE MAYO 2024 (26 RECORRIDOS) $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030.000 $ 4.030.000
81141604
Servicios de transporte26Día BUS 44 PASAJEROS CON SALIDA DESDE LA LOCALIDAD DE CODEGUA - CONTINGENCIA ESCUELA HIJOS DEL SOL - MES DE MAYO 2024 (26 RECORRIDOS) $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120.000 $ 3.120.000
81141604
Servicios de transporte26Día BUS 44 PASAJEROS CON SALIDA DESDE LA LOCALIDAD DE CODEGUA - CONTINGENCIA ESCUELA HIJOS DEL SOL - MES DE MAYO 2024 (26 RECORRIDOS) $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120.000 $ 3.120.000
Total Neto $ 10.270.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 10.270.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.