Orden de Compra. Nº2678-245-AG25 " SERVICIO MANTENCIÓN DE 4 IMPRESORAS DE ESCUELA MARIA ALICIA PONCE: 2678-230-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2678-245-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN DE 4 IMPRESORAS DE ESCUELA MARIA ALICIA PONCE: 2678-230-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 508 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
Comuna Mostazal
Impuesto 285000
Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
entrega del servicio COORDINAR CON ERIKA LABRIN MATUS, DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VNZ ELECTRO MOTORS
Razón Social VNZ ELECTRONIC SPA
R.U.T. 77.457.885-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VNZ ELECTRO MOTORS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras2Packmantención de 2 impresoras cannon maxifi GX6010de color con tintas  $ 375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras1Packmantención impresora Epson Eco Tank L6490 de color con tinta  $ 375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras1Packmantención impresora Ricoh MP 501 para blanco y negro con tóner  $ 375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
Total Neto $ 1.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.000
TOTAL OC $ 1.785.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.