Orden de Compra. Nº2678-3-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DEPTO. DE EDUCACIÓN Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE MOSTAZAL: 2678-1-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2678-3-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DEPTO. DE EDUCACIÓN Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE MOSTAZAL: 2678-1-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
Comuna Mostazal
Impuesto 407226,05
Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
entrega de los productosSE DEBE COORDINAR CON EDUARDO MALLIA, ARQUITECTO DAEM MOSTAZAL.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IJBM
Razón Social IJBM GRUP SPA
R.U.T. 77.777.291-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IJBM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1Packse adjunta lista de materiales de ferretería para mejoramiento de DAEM Mostazal, se debe entregar la totalidad de los productos.  $ 1.107.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.107.665 $ 1.107.665
31161503
Clavo-tornillo1Packse adjunta lista de materiales de ferretería para establecimientos educacionales de la comuna de Mostazal, se debe ofertar la totalidad de los productos.  $ 402.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.894 $ 402.894
31161503
Clavo-tornillo1Packse adjunta lista de materiales para establecimientos educacionales de la comuna de Mostazal, se debe ofertar la totalidad de los productos.  $ 470.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.688 $ 470.688
31161503
Clavo-tornillo1PackSe adjunta lista de materiales para mejoramiento de Colegio Camino Real, se debe ofertar la totalidad de los productos.  $ 162.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.048 $ 162.048
Total Neto $ 2.143.295
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 407.226
TOTAL OC $ 2.550.521


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.