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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2678-333-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA BODEGA, LICEO ELVIRA SÁNCHEZ: 2678-252-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
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R.U.T. |
69.080.500-6 |
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Dirección de Facturación |
DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme |
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Comuna |
Mostazal
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Impuesto |
261741,53 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| entrega | SE DEBE COORDINAR CON: DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO LICEO ELVIRA SÁNCHEZ DE GARCÉS, DON RODRIGO HAUSHEER POBLETE, EN LA DIRECCIÓN JOSÉ TORIBIO MEDINA N°149, LA PUNTA. |
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Proveedor |
VICHUQUEN |
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Razón Social |
Inversiones y Comercial Vichuquen Spa
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R.U.T. |
76.307.645-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VICHUQUEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162005
| Clavos para tejados | 1 | Pack | SE ADJUNTA LISTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LICEO ELVIRA SÁNCHEZ DE GARCÉS DE LA COMUNA DE MOSTAZAL. | |
$ 1.377.587,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.377.587
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$ 1.377.587
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Total Neto
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$ 1.377.587
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 261.742
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$ 1.639.329
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.