Orden de Compra. Nº2678-460-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2678-367-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2678-460-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2678-367-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
Comuna Mostazal
Impuesto 247739,130434782
Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JEAN FREDERICK PENA ESPINOZA
Razón Social JEAN FREDERICK PENA ESPINOZA
R.U.T. 26.168.649-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JEAN FREDERICK PENA ESPINOZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel2PackSERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS DÍAS 2 Y 3 DE ENERO 2025 - DEBE ESTAR MONTADO Y DISPONIBLE A LAS 08:30 AM - DEBE SER SURTIDO.  $ 457.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 914.000 $ 914.000
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel1PackSERVICIO DE ALMUERZO FRIO - DEBE SER CONTUNDENTE Y SERVIDO A LAS 13:00 HRS. - PARA EL DÍA 02 DE ENERO 2025.  $ 640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000
Total Neto $ 1.554.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 247.739
TOTAL OC $ 1.801.739


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.950.941-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 26.168.649-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.482.082-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.640.228-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.957.976-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 78.077.679-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.