Orden de Compra. Nº2678-47-CM26 "ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS PARA SALAS CUNAS HUELLA DE NIÑOS, LOS PUNTITOS Y CREANDO SUEÑOS DE LA COMUNA DE MOSTAZAL: 2678-47-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2678-47-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS PARA SALAS CUNAS HUELLA DE NIÑOS, LOS PUNTITOS Y CREANDO SUEÑOS DE LA COMUNA DE MOSTAZAL: 2678-47-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
Comuna Mostazal
Impuesto 294806,47
Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GASCO GLP - DIVISION SUR
Razón Social GASCO GLP S A
R.U.T. 96.568.740-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GASCO GLP - DIVISION SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-1-LR25
GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 5 KG REGIÓN DEL LIB. BERNARDO O´HIGGINS25 (4510546) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 5 KG REGIÓN DEL LIB. BERNARDO O´HIGGINS(4510546) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 5 KG REGIÓN DEL LIB. BERNARDO O´HIGGINS ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Mostazal; SANTA FILOMENA S/N LA PUNTA $ 6.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.925 $ 166.925
0
2239-1-LR25
GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN DEL LIB. BERNARDO O´HIGGINS24 (4510580) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN DEL LIB. BERNARDO O´HIGGINS(4510580) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN DEL LIB. BERNARDO O´HIGGINS ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Mostazal; SANTA FILOMENA S/N LA PUNTA $ 16.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.368 $ 394.368
0
2239-1-LR25
GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 45 KG REGIÓN DEL LIB. BERNARDO O´HIGGINS20 (4510597) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 45 KG REGIÓN DEL LIB. BERNARDO O´HIGGINS(4510597) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 45 KG REGIÓN DEL LIB. BERNARDO O´HIGGINS ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Mostazal; SANTA FILOMENA S/N LA PUNTA $ 49.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.320 $ 990.320
Total Neto $ 1.551.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 294.806
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.846.419


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.