Orden de Compra. Nº2678-48-SE26 "SUMINISTRO DE COLACIONES PARA EL AREA EXTRAESCOLAR Y PARA ALUMNOS DEL PREUNIVERSITARIO, AÑO 2026 .- 2678-8-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2678-48-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE COLACIONES PARA EL AREA EXTRAESCOLAR Y PARA ALUMNOS DEL PREUNIVERSITARIO, AÑO 2026 .- 2678-8-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2678-8-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17 y 58 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
Comuna Mostazal
Impuesto 3193277,37
Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEBORA ORELLANA BECERRA
Razón Social DEBORA ANGELINA ORELLANA BECERRA
R.U.T. 15.114.051-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEBORA ORELLANA BECERRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio8403362UnidadLinea 1 - Extraescolar .- Listado, especificaciones y detalles en bases tecnicas adjuntas.SERVICIO DE SUMINISTRO DE COLACIONES 2026, segun propuesta adjunta $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.362 $ 8.403.362
90101802
Reparto de comidas a domicilio8403361UnidadLinea 2 - Preuniversitario .- Listado, especificaciones y detalles en bases tecnicas adjuntas.SERVICIO DE SUMINISTRO DE COLACIONES 2026, segun propuesta adjunta $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.361 $ 8.403.361
Total Neto $ 16.806.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.193.277
TOTAL OC $ 20.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.