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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2678-5-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-01-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2678-1-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Materiales para Reparación de Pcs |
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Proveniente de Licitación
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2678-1-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Mostazal
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R.U.T. |
69.080.500-6 |
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Dirección de Facturación |
DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
94031 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Paola Andrea Musso Soza
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R.U.T. |
13.254.738-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43211507
| Computadores de escritorio | 1 | Unidad | Computadores de escritorio | Descripción de Insumos Computacionales en Archivo adjunto |
$ 494.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 494.900
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$ 494.900
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Total Neto
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$ 494.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.031
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$ 588.931
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.