Orden de Compra. Nº
2678-65-AG26
"
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS Y CAMARINES, LBAH 2678-35-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2678-65-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS Y CAMARINES, LBAH 2678-35-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T.
69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 67 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T.
69.080.500-6
Dirección de Facturación
DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
Comuna
Mostazal
Impuesto
105159,3
Dirección de Envío de la Factura
DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dipro Industrial
Razón Social
DIPROMERC SPA
R.U.T.
78.005.746-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Dipro Industrial
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141719
Adaptadores para fontanería
6
Unidad
Flapper estanque WC
$ 3.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
31191501
Papeles de lija
6
Pliego
Pliegos de lija para metal grano 150
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.580
$ 5.580
40141719
Adaptadores para fontanería
5
Unidad
Valvulas de admisión para WC vertical
$ 8.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.250
$ 41.250
12352310
Siliconas
3
Unidad
Silicona para pistola alta temperatura
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
46171505
Llaves
20
Unidad
Llaves ducha PPR Valvula manilla cromada con boton rojo y azul 20mm
$ 9.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.000
$ 183.000
30181503
Duchas
20
Unidad
Challas para duchas normales al muro hilo HE
$ 3.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.600
$ 72.600
40141720
Conectores para fontanería
10
Unidad
Teflon 1/2"
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
46171505
Llaves
7
Unidad
Llave angular WC con flexible
$ 8.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.980
$ 56.980
40141720
Conectores para fontanería
7
Unidad
Sifon urinario cromado
$ 16.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.100
$ 114.100
40141719
Adaptadores para fontanería
6
Unidad
Tirador de manilla para estanque WC
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
12352310
Siliconas
3
Unidad
Silicona blanca para pistola
$ 4.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.860
$ 13.860
Total Neto
$ 553.470
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 105.159
TOTAL OC
$ 658.629
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
18.722.760-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.