Orden de Compra. Nº2678-65-AG26 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS Y CAMARINES, LBAH 2678-35-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2678-65-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS Y CAMARINES, LBAH 2678-35-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 67 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
Comuna Mostazal
Impuesto 105159,3
Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipro Industrial
Razón Social DIPROMERC SPA
R.U.T. 78.005.746-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dipro Industrial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141719
Adaptadores para fontanería6UnidadFlapper estanque WC  $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
31191501
Papeles de lija6PliegoPliegos de lija para metal grano 150  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
40141719
Adaptadores para fontanería5UnidadValvulas de admisión para WC vertical  $ 8.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250
12352310
Siliconas3UnidadSilicona para pistola alta temperatura  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
46171505
Llaves20UnidadLlaves ducha PPR Valvula manilla cromada con boton rojo y azul 20mm  $ 9.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
30181503
Duchas20UnidadChallas para duchas normales al muro hilo HE  $ 3.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.600 $ 72.600
40141720
Conectores para fontanería10UnidadTeflon 1/2"  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
46171505
Llaves7UnidadLlave angular WC con flexible  $ 8.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.980 $ 56.980
40141720
Conectores para fontanería7UnidadSifon urinario cromado  $ 16.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.100 $ 114.100
40141719
Adaptadores para fontanería6UnidadTirador de manilla para estanque WC  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
12352310
Siliconas3UnidadSilicona blanca para pistola  $ 4.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
Total Neto $ 553.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.159
TOTAL OC $ 658.629


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.722.760-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.