Orden de Compra. Nº2678-66-AG26 "ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO, DAEM 2678-39-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2678-66-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO, DAEM 2678-39-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
Comuna Mostazal
Impuesto 78204
Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLimpiador de vidrio con mango extensible  $ 4.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500
47131815
Limpiador de desagüe20UnidadPastillas de cloro para WC pequeñas en pote (NO PASTILLAS PARA PISCINAS)  $ 4.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.400 $ 98.400
47121804
Cubos o baldes para limpieza20UnidadBalde para aseo  $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
47131608
Cepillos para aseos30UnidadCepillo escobilla para baño con base  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
47131805
Limpiadores de uso general40UnidadLimpiador en crema equivalente a CIF  $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.400 $ 42.400
47131502
Paños de limpieza60UnidadPaño naranjo para sacudir  $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47131502
Paños de limpieza80UnidadTrapero de microfibra absorvente con ojal  $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.080 $ 52.080
47121701
Bolsas de basura100UnidadBolsa pequeña con asas para basurero de oficina  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 411.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.204
TOTAL OC $ 489.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.