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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2678-88-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
16-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES SALUDABLES, DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA 2678-57-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
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R.U.T. |
69.080.500-6 |
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Dirección de Facturación |
DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme |
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Comuna |
Mostazal
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Impuesto |
302100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-04-2024 |
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Proveedor |
RACHEL VIOLETA HUENUQUEO LEPE |
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Razón Social |
RACHEL VIOLETA HUENUQUEO LEPE
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R.U.T. |
17.527.415-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RACHEL VIOLETA HUENUQUEO LEPE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192110
| Nueces o frutos secos | 1000 | Unidad | Mix frutos secos | |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 550.000
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$ 550.000
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50221202
| Cereales en barra | 800 | Unidad | Barra de proteína chocolate 15g | |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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42231805
| Barras nutritivas, pudín u otros suplementos | 800 | Unidad | Compota o puré de frutas 90g sabor plátano, manzana, arándano, frambuesa, mango, etc. | |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 440.000
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$ 440.000
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Total Neto
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$ 1.590.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 302.100
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$ 1.892.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.