Orden de Compra. Nº2678-88-AG24 "COLACIONES SALUDABLES, DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA 2678-57-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2678-88-AG24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-04-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SALUDABLES, DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA 2678-57-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
Comuna Mostazal
Impuesto 302100
Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RACHEL VIOLETA HUENUQUEO LEPE
Razón Social RACHEL VIOLETA HUENUQUEO LEPE
R.U.T. 17.527.415-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RACHEL VIOLETA HUENUQUEO LEPE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos1000UnidadMix frutos secos  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
50221202
Cereales en barra800UnidadBarra de proteína chocolate 15g  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
42231805
Barras nutritivas, pudín u otros suplementos800UnidadCompota o puré de frutas 90g sabor plátano, manzana, arándano, frambuesa, mango, etc.   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
Total Neto $ 1.590.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 302.100
TOTAL OC $ 1.892.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.