Orden de Compra. Nº2679-44-CM17 "CM- SERNAPESCA PICHILEMU, ART. DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2679-44-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2017
Nombre de la Orden de Compra CM- SERNAPESCA PICHILEMU, ART. DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 61.951.100-K
Dirección de Unidad de Compra Evaristo Merino 526
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 61.951.100-K
Dirección de Facturación Evaristo Merino 526
Comuna Pichilemu
Impuesto 19028,2606
Dirección de Envío de la Factura Evaristo Merino 526
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería2 (975711) DETERGENTE OMO MULTIACCION 400 GR UNIDAD 990711(975711) DETERGENTE OMO MULTIACCION 400 GR UNIDAD; Código: Z219820;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.958 $ 1.958
47131603
2239-7-LP12
Esponjas6 (976058) ESPONJA 3M DORADA OLLA BRITE AG-1001 UNIDAD 991058(976058) ESPONJA 3M DORADA OLLA BRITE AG-1001 UNIDAD; Código: Z302691;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690
47131603
2239-7-LP12
Esponjas8 (1181911) ESPONJA VIRUTEX SPUNITA VTX-PRO 1 UNIDAD 1207977(1181911) ESPONJA VIRUTEX SPUNITA VTX-PRO 1 UNIDAD; Código: Z300524;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.512 $ 5.512
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl15 (1214380) CLORO CIF GEL 900CC SANITIZANTE UNIDAD 1239880(1214380) CLORO CIF GEL 900CC SANITIZANTE UNIDAD; Código: Z293120;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.510 $ 24.510
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza4 (1214386) PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD 1239886(1214386) PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD; Código: Z380724;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732 $ 732
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos10 (1214391) DESINFECTANTE PATO PURIFIC WC PASTILLAS AZUL 3X2 3 UNIDADES 1239891(1214391) DESINFECTANTE PATO PURIFIC WC PASTILLAS AZUL 3X2 3 UNIDADES; Código: Z401145;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.310 $ 26.310
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos10 (1321958) CERA EXCELL ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE AROMA FRUTOS DEL BOSQUE 900 CC. UNIDAD 1348074(1321958) CERA EXCELL ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE AROMA FRUTOS DEL BOSQUE 900 CC. UNIDAD; Código: Z421223;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.940 $ 37.940
Total Neto $ 100.652
Descuento $ 503
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.028
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 119.177


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.