Orden de Compra. Nº
2680-169-AG25
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MEMO 10 ORD 52, ADQ MATERIAL DE ASEO, JUNJI VTF , SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GABRIELA MISTRAL compra ágil: 2680-152-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2680-169-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
MEMO 10 ORD 52, ADQ MATERIAL DE ASEO, JUNJI VTF , SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GABRIELA MISTRAL compra ágil: 2680-152-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T.
69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T.
69.255.500-7
Dirección de Facturación
EMILIO OELCKERS 1075
Comuna
Independencia
Impuesto
636255,28
Dirección de Envío de la Factura
EMILIO OELCKERS 1075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora globaly spa
Razón Social
COMERCIALIZADORA GLOBALY SPA
R.U.T.
78.240.036-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercializadora globaly spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
100
Pack
PACK 2 UNIDADES TOALLA DE PAPEL 250 METROS, MARCA ELITE SIMILAR O EQUIVALENTE
$ 9.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 910.000
$ 910.000
14111705
Servilletas de papel
98
Paquete
PAQUETE 200 UND, SERVILLETA DESECHABLE CÓCTEL H/S, MARCA TORK SIMILAR O EQUIVALENTE
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.420
$ 224.420
14111704
Papel higiénico
20
Pack
PACK 6 UNIDADES, PAPEL HIGENICO INDUSTRIAL 250 METROS, MARCA ELITE SIMILAR O EQUIVALENTE
$ 13.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 273.600
$ 273.600
24111503
Bolsas de plástico
1000
Rollo
ROLLO 10 UND, BOLSA DE BASURA 70 X 90 70L, MARCA IMPEKE SIMILAR O EQUIVALENTE
$ 915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 915.000
$ 915.000
24111503
Bolsas de plástico
1498
Rollo
ROLLO 10 UNIDADES, BOLSA DE BASURA 50 X 70 30 L, MARCA IMPEKE SIMILAR O EQUIVALENTE
$ 654,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 979.692
$ 979.692
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas
12
Caja
CAJA 100 UNIDADES, PARCHE CURITA RECTANGULAR
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas
11
Caja
CAJA 100 UNIDADES, PARCHE CURITA CIRCULAR.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
Total Neto
$ 3.348.712
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 636.255
TOTAL OC
$ 3.984.967
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.911.723-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.