Orden de Compra. Nº2680-169-AG25 "MEMO 10 ORD 52, ADQ MATERIAL DE ASEO, JUNJI VTF , SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GABRIELA MISTRAL compra ágil: 2680-152-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2680-169-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MEMO 10 ORD 52, ADQ MATERIAL DE ASEO, JUNJI VTF , SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GABRIELA MISTRAL compra ágil: 2680-152-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Facturación EMILIO OELCKERS 1075
Comuna Independencia
Impuesto 636255,28
Dirección de Envío de la Factura EMILIO OELCKERS 1075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora globaly spa
Razón Social COMERCIALIZADORA GLOBALY SPA
R.U.T. 78.240.036-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora globaly spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel100PackPACK 2 UNIDADES TOALLA DE PAPEL 250 METROS, MARCA ELITE SIMILAR O EQUIVALENTE  $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.000 $ 910.000
14111705
Servilletas de papel98PaquetePAQUETE 200 UND, SERVILLETA DESECHABLE CÓCTEL H/S, MARCA TORK SIMILAR O EQUIVALENTE  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.420 $ 224.420
14111704
Papel higiénico20PackPACK 6 UNIDADES, PAPEL HIGENICO INDUSTRIAL 250 METROS, MARCA ELITE SIMILAR O EQUIVALENTE  $ 13.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.600 $ 273.600
24111503
Bolsas de plástico1000RolloROLLO 10 UND, BOLSA DE BASURA 70 X 90 70L, MARCA IMPEKE SIMILAR O EQUIVALENTE  $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 915.000 $ 915.000
24111503
Bolsas de plástico1498RolloROLLO 10 UNIDADES, BOLSA DE BASURA 50 X 70 30 L, MARCA IMPEKE SIMILAR O EQUIVALENTE  $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 979.692 $ 979.692
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas12CajaCAJA 100 UNIDADES, PARCHE CURITA RECTANGULAR  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas11CajaCAJA 100 UNIDADES, PARCHE CURITA CIRCULAR.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 3.348.712
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 636.255
TOTAL OC $ 3.984.967


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.911.723-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.