Orden de Compra. Nº2680-22-AG26 "ORD 4, ADQUISICION SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA PERSONAS,, LEY SEP,ESCUAL LUIS GALDAMES.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2680-25-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2680-22-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ORD 4, ADQUISICION SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA PERSONAS,, LEY SEP,ESCUAL LUIS GALDAMES.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2680-25-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Facturación EMILIO OELKERS 1075
Comuna Independencia
Impuesto 86218,58
Dirección de Envío de la Factura EMILIO OELKERS 1075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OD
Razón Social OSCAR DONOSO EVENTOS E.I.R.L
R.U.T. 76.306.749-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadSERVICIO DE COFFEE BREAK (A LA MESA) PARA 50 PP EL DÍA 02/03/26, SEGUN ADJUNTOPROVEEDOR OFERTA SERVICIO A LA MESA, CONSISTENTE EN: CAFE, TE, LECHE, JUGO, AZUCAR, TORTA CASERA, GALLETASARTESANAL, SWD,FRUTA, MONTAJE DESMONTAJE, VAJILLA , MANTELERIA, MESA ETC $ 453.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.782 $ 453.782
Total Neto $ 453.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.219
TOTAL OC $ 540.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.065.474-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.