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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2680-260-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ENTRADAS Y ALIMENTACION, SEP, PARA SALIDA PEDAGOGICA PARQUE ACUÁTICO, ESCUELA CAMILO MORI. DESDE 2680-15-L125 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2680-15-L125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
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R.U.T. |
69.255.500-7 |
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Dirección de Facturación |
EMILIO OELKERS 1075 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
255462,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EMILIO OELKERS 1075 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sociedad de explotaciones turistica ltda |
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Razón Social |
SOC DE EXPLOTACIONES TURISTICAS LIMITADA
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R.U.T. |
77.704.820-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
sociedad de explotaciones turistica ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30221013
| Parques | 80 | Unidad | ENTRADAS Y ALIMENTACION, PARA SALIDA PEDAGOGICA PARQUE ACUÁTICO, ESCUELA CAMILO MORI. | 80 ENTRADAS MAS ALMUERZO |
$ 16.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.344.560
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$ 1.344.538
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Total Neto
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$ 1.344.538
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 255.462
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$ 1.600.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.