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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2680-389-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COFFE JORNADAS EDUCATIVAS DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
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R.U.T. |
69.255.500-7 |
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Dirección de Facturación |
INDEPENDENCIA 753 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
303297 |
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Dirección de Envío de la Factura |
INDEPENDENCIA 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hotel Nippon S.A. |
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Razón Social |
HOTEL NIPPON S A
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R.U.T. |
96.587.150-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hotel Nippon S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93141701
| Organizaciones de eventos culturales | 1 | Unidad | SERVICIO COFFE BREAK DE INCIO Y COFFE Y AGUAS AL FINAL - ARRIENDO DE SALON DE EVENTOS A ELECCION COMUNA DE REGION METROPOLITANA – IDEALMENTE INDEPENDENCIA
CANTIDAD DE SERVICIOS: PARA 48 PERSONAS (DIVIDIDOS EN 3 DÍAS)
CANTIDAD DIA 1: 16 PERSONAS
CANTIDAD DIA 2: 16 PERSONAS
CANTIDAD DIA 3: 16 PERSONAS
DIAS DEL EVENTOS: 28/12/2023 – 29/12/2023 – 04/01/2024 ( fechas por confirmar ) HORARIO: 09:00 – 13:00 HRS.
SE ADJUNTA DETALLE, SE ACEPTAN ALTERNATIVAS.
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$ 1.596.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.596.300
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$ 1.596.300
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Total Neto
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$ 1.596.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 303.297
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$ 1.899.597
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.