Orden de Compra. Nº2680-82-SE26 "MEMO 47, CDP 117, PROVISION , MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SUBV GENERAL , SEP Y JUNJI 2680-11-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2680-82-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MEMO 47, CDP 117, PROVISION , MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SUBV GENERAL , SEP Y JUNJI 2680-11-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2680-11-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Facturación EMILIO OELKERS 1075
Comuna Independencia
Impuesto 1870113
Dirección de Envío de la Factura EMILIO OELKERS 1075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Tekma SpA
Razón Social SOC COMERCIAL TEKMA SPA
R.U.T. 77.776.240-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Tekma SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras28UnidadSERVICIO DE PROVISIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALESRepuestos 100% originales. Técnicos con certificado de acreditación otorgado por la marca Ricoh con codigo QR de verificación. Equipos evaluados en terreno. Servicio técnico en la zona. Garantía 6 meses. Ejecución 4 días hábiles $ 351.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.842.700 $ 9.842.700
Total Neto $ 9.842.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.870.113
TOTAL OC $ 11.712.813


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.