Orden de Compra. Nº2682-560-AG24 "MOBILIARIO CENTROS DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2682-560-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO CENTROS DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Organismos de Salud pueden generar pagos a 45 días, según Oficio 7.561 de 2018, que Imparte instrucciones sobre el pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley N 19.886.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1325
Comuna Independencia
Impuesto 645682,7
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1325
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Detalle de RequerimientosENVIAR COPIA DE FACTURA A FELIPE MUÑOZ ORTIZ, fmunozo@independencia.cl

COORDINAR CON FELIPE MUÑOZ ORTIZ LA ENTREGA DE LOS MOBILIARIOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor APPROVATI
Razón Social COMERCIAL PAU Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.405.750-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal APPROVATI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1GlobalADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS A MEDIDAS CON INSTALACIÓN INCLUIDA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DEL DPTO DE SALUD MUNICIPAL, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE INCLUIR COTIZACIÓN DETALLADA CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA MOBILIARIO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. LAS OFERTAS QUE NO PRESENTEN EL DETALLE, NO SERÁN SELECCIONADAS.PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS A MEDIDAS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 3.398.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.398.330 $ 3.398.330
Total Neto $ 3.398.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 645.683
TOTAL OC $ 4.044.013


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.316.878-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.405.750-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.393.671-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.405.750-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.316.878-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.316.878-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.537.354-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.537.354-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.