Orden de Compra. Nº2683-296-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-229-L111"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Colina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2683-296-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-229-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2683-229-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social IMunicipalidad de Colina
R.U.T. 69.071.500-7
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Colina
R.U.T. 69.071.500-7
Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700.
Comuna Colina
Impuesto 30010,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-07-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maryval Ltda
Razón Social VILLARROEL VARAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.088.247-K
Sucursal Maryval Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel1UnidadSERVICIO DE COFFE BREAK PARA 65 PERSONAS, CONSISTENTE EN TE, CAFE CON LECHE, JUGOS VARIOS, AGUA MINERAL, TAPADITOS Y GALLETAS,PARA EL DIA 20 DE JULIO 2011, DESDE 16:00 A 16:15 HRS. Contacto Angela Prado, fono: 7073372 - 7073383 - 7073384.SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 65 PERSONAS, CONSISTENTE EN TE, CAFE CON LECHE, JUGOS VARIOS, AGUA MINERAL, TAPADITOS Y GALLETAS,PARA EL DIA 20 DE JULIO 2011, DESDE 16:00 A 16:15 HRS. Contacto Angela Prado, fono: 7073372 - 7073383 - 7073384. $ 157.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.950 $ 157.950
Total Neto $ 157.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.010
TOTAL OC $ 187.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.