|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2683-348-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-07-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-220-L114 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2683-220-L114 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Colina
|
|
R.U.T. |
69.071.500-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA COLINA Nº. 700. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Colina
|
|
R.U.T. |
69.071.500-7 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA COLINA Nº. 700. |
|
Comuna |
Colina
|
|
Impuesto |
330600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA COLINA Nº. 700. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PROQUI CHILE LTDA. |
|
Razón Social |
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES CHILENOS LTDA
|
|
R.U.T. |
78.084.460-4 |
|
Sucursal |
PROQUI CHILE LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131832
| Productos antipolvo | 1 | Unidad | Compra de liquido antipolvo, se adjunta solicitud. Contacto para despacho Sr. Jorge Castro, fono 02-28441618. | LIPOL Liquido antipolvo, producto original, se cotiza por el total de la solicitud requerida (3000 litros) segun terminos |
$ 1.740.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.740.000
|
$ 1.740.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.740.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 330.600
|
|
$ 2.070.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.