Orden de Compra. Nº2683-358-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2683-264-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Colina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2683-358-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2683-264-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Lentes para la presbicie
Proveniente de Licitación 2683-264-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social IMunicipalidad de Colina
R.U.T. 69.071.500-7
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INMACULADA CONCEPCION 398.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Colina
R.U.T. 69.071.500-7
Dirección de Facturación AVENIDA CONCEPCION Nº. 287.
Comuna -1
Impuesto 488585
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCEPCION Nº. 287.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC IMP Y COMERCIALIZADORA PRESVISION LTDA
R.U.T. 76.660.770-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142906
Fundas de gafas o anteojos o lentes5000UnidadFundas de gafas o anteojos o lentesLentes opticos para la presbicie. $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.570.000 $ 2.571.500
Total Neto $ 2.571.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 488.585
TOTAL OC $ 3.060.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.