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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2683-469-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-08-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2683-325-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Articulos de Ferreteria, para construccion de Galerias, segun Solicitud de Compra Nº 183/07, del depto. de Operaciones |
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Proveniente de Licitación
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2683-325-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Colina
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R.U.T. |
69.071.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA INMACULADA CONCEPCION 398. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Colina
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R.U.T. |
69.071.500-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCEPCION Nº. 287. |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
61408 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCEPCION Nº. 287. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIAL VINUELA SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
83.498.200-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30101617
| pino cepillado 2*8*3.20 | 100 | Unidad | pino cepillado 2*8*3.20 | Tablones de pino de 8" x 2" cepillado 1 cara 1 canto |
$ 3.232,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 323.200
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$ 323.200
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Total Neto
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$ 323.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.408
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$ 384.608
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.