Orden de Compra. Nº2683-743-CM17 "ADQ. DE INSUMOS "
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Colina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2683-743-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social IMunicipalidad de Colina
R.U.T. 69.071.500-7
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Colina
R.U.T. 69.071.500-7
Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700.
Comuna Colina
Impuesto 39777,9839
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENHET SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA
R.U.T. 76.268.728-3
Sucursal RENHET SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
2239-4-LP14
Papel para fotocopiadora o impresora10 (1109202) PAPEL DE COLORES PROARTE ENTRETENIDO 9 UNIDADES 1129202(1109202) PAPEL DE COLORES PROARTE ENTRETENIDO 9 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.590
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas2 (1109351) ARCHIVADOR ISOFIT OFICIO LOMO ANCHO (FLAT F3) 50 UNIDADES 1129351(1109351) ARCHIVADOR ISOFIT OFICIO LOMO ANCHO (FLAT F3) 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 58.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.480 $ 117.480
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector2 (1109449) CORRECTOR PROARTE LAPIZ 7 ML 24 UNIDADES 1129449(1109449) CORRECTOR PROARTE LAPIZ 7 ML 24 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.310 $ 24.310
44121708
2239-4-LP14
Marcadores2 (1109551) DESTACADOR ISOFIT FORMA LAPIZ CELESTE 12 UNIDADES 1129551(1109551) DESTACADOR ISOFIT FORMA LAPIZ CELESTE 12 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840 $ 4.840
0
2239-4-LP14
LIBRO DE OFICINA ISOFIT ACTA CUADRICULADO 200 HOJA2 (1233554) LIBRO DE OFICINA ISOFIT ACTA CUADRICULADO 200 HOJAS EMPASTADO 3 UNIDADES 1259625(1233554) LIBRO DE OFICINA ISOFIT ACTA CUADRICULADO 200 HOJAS EMPASTADO 3 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
44121618
2239-4-LP14
Tijeras10 (1285222) TIJERAS ISOFIT 19 UNIDAD 1311226(1285222) TIJERAS ISOFIT 19 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras2 (1374544) PERFORADORA ISOFIT PM-30 METALICA NEGRA 30 HOJAS UNIDAD 1401056(1374544) PERFORADORA ISOFIT PM-30 METALICA NEGRA 30 HOJAS UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.406 $ 10.406
Total Neto $ 212.546
Descuento $ 3.188
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.778
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 249.136


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.