Orden de Compra. Nº2686-142-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2686-36-LP16"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Colina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2686-142-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2686-36-LP16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2686-36-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social IMunicipalidad de Colina
R.U.T. 69.071.500-7
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Colina
R.U.T. 69.071.500-7
Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700.
Comuna Colina
Impuesto 9378164,78
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Safe City
Razón Social CONSTRUCTORA E IMPORTADORA SAFE CITY SPA
R.U.T. 76.214.829-3
Sucursal Constructora Safe City
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas1UnidadVeredas Peatonales San MiguelDocumentos apegados a Bases $ 49.358.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.358.762 $ 49.358.762
Total Neto $ 49.358.762
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.378.165
TOTAL OC $ 58.736.927


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.