Orden de Compra. Nº2686-329-SE23 "Compra de Materiales y Repuestos para Maquinarias"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2686-329-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales y Repuestos para Maquinarias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA
R.U.T. 69.071.500-7
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-001-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA
R.U.T. 69.071.500-7
Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700.
Comuna Colina
Impuesto 1985367
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agro y Jardin Chicureo Ltda.
Razón Social AGRO Y JARDIN CHICUREO LIMITADA
R.U.T. 76.096.579-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agro y Jardin Chicureo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121503
Aceite de engranajes1UnidadContratación de forma directa para la compra de repuestos y materiales para maquinarias de la Direccion de Aseo y Ornato Contratación de forma directa para la compra de repuestos y materiales para maquinarias de la Direccion de Aseo y Ornato $ 10.449.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.449.300 $ 10.449.300
Total Neto $ 10.449.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.985.367
TOTAL OC $ 12.434.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.