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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2686-367-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2686-35-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLINA
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R.U.T. |
69.071.500-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA COLINA N°700 |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
1694952 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA COLINA N°700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PETRINOVIC SPA |
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Razón Social |
PETRINOVIC SPA
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R.U.T. |
79.534.260-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PETRINOVIC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201602
| Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red | 1 | Unidad no definida | Valor Mensual $442.323, valor fijo, por 2 años. | MANTENCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA Y CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO ATS I.
DECRETO E-1639 19/06/2026 |
$ 8.920.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.920.800
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$ 8.920.800
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Total Neto
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$ 8.920.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.694.952
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$ 10.615.752
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.