Orden de Compra. Nº2686-463-SE23 "ADQUISICION DE GUANTES CABRITILLA SACOS RAFIA COMPRA DESDE 2686-103-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2686-463-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GUANTES CABRITILLA SACOS RAFIA COMPRA DESDE 2686-103-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2686-103-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA
R.U.T. 69.071.500-7
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.000 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA
R.U.T. 69.071.500-7
Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700.
Comuna Colina
Impuesto 244625
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KS LTDA
Razón Social INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA
R.U.T. 76.488.070-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores1000ParCompra de Materiales de Limpieza para la Direccion de operacionesGUANTE CABRITILLA NATURAL SIN FORRO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000
24111508
Saco de tienda1500UnidadCompra de Materiales de Limpieza para la Direccion de operacionesSACO ESCOMBRO 60 X 90 $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.500 $ 397.500
Total Neto $ 1.287.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 244.625
TOTAL OC $ 1.532.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.