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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2686-751-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2686-636-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLINA
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R.U.T. |
69.071.500-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA COLINA Nº. 700. |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
346163,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA COLINA Nº. 700. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERREXPRESS.CL |
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Razón Social |
FERREXPRESS SPA
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R.U.T. |
77.356.106-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERREXPRESS.CL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201505
| Cinta adhesiva de doble cara | 1 | Unidad | La Unidad de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Colina, en el marco de las distintas actividades municipales que se realizan durante el año requiere la compra de diversos materiales y artículos los cuales son de suma importancia para realizar un optimo trabajo
Se adjunta detalle | La Unidad de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Colina, en el marco de las distintas actividades municipales que se realizan durante el año requiere la compra de diversos materiales. |
$ 1.821.912,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.821.912
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$ 1.821.912
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Total Neto
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$ 1.821.912
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 346.163
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$ 2.168.075
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.