Orden de Compra. Nº2687-159-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2687-33-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2687-159-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2687-33-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2687-33-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250
Comuna 44
Impuesto 35397
Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCONI
Razón Social MARIA LEONILA ARRIAGADA ARANGUIZ
R.U.T. 6.533.602-2
Sucursal MARCONI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60131514
Almohadillas para flautín2UnidadFlautin similar marca (jupiter, selmer o etinger)Flautin similar marca (jupiter, selmer o etinger) $ 93.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.300 $ 186.300
Total Neto $ 186.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.397
TOTAL OC $ 221.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.