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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2687-225-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Foco linterna Escuela de Párvulos Los Claveles |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2687-54-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
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R.U.T. |
69.061.600-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Peñablanca 250 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
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R.U.T. |
69.061.600-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Peñablanca 250 |
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Comuna |
Algarrobo
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Impuesto |
4890,50405 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Peñablanca 250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGAR EN LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES | ENTREGAR EN LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, UBICADA EN LA CALLE LOS GERANIOS N°950 VILLA LOS CLAVELES ALGARROBO, CONTACTO CON LA SRTA. MARIANA SANCHEZ LOPEZ AL FONO 035-482090 |
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Proveedor |
FERRETERIA ASTUDILLO |
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Razón Social |
GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA
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R.U.T. |
14.515.503-7 |
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Sucursal |
FERRETERIA ASTUDILLO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39111702
| Lámparas portátiles | 1 | Unidad | Foco recargable Hard case energizer | Foco recargable Hard case energizer |
$ 25.739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.739
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$ 25.739
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Total Neto
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$ 25.739
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.891
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$ 30.630
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.