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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2687-50-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Toner para la Sala Cuna y Jardín Infantil Los Claveles |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
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R.U.T. |
69.061.600-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Peñablanca 250 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
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R.U.T. |
69.061.600-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Peñablanca 250 |
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Comuna |
Algarrobo
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Impuesto |
46,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Peñablanca 250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EFICAR LTDA. |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA EFICAR LTDA
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R.U.T. |
76.186.697-4 |
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Sucursal |
EFICAR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103 2239-5-LP14
| Tóner | 4 | | (1127980 )TONER SAMSUNG MLT-D203S/XAA BLACK UNIDAD 1150186 | (1127980) TONER SAMSUNG MLT-D203S/XAA BLACK UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 62,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 248,00
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US$ 248,00
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Total Neto
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US$ 248,00
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Descuento
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US$ 1,24
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 46,88
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 293,64
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.