Orden de Compra. Nº2687-86-SE25 "CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AÑO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2687-86-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AÑO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2687-11-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250
Comuna 44
Impuesto 7983193,273
Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMFAST
Razón Social SUR SPA
R.U.T. 77.765.441-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMFAST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL DE ASEO AÑO 2025CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL DE ASEO AÑO 2025 SEGÚN EETT $ 42.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016.807 $ 42.016.807
Total Neto $ 42.016.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.983.193
TOTAL OC $ 50.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.