|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2687-90-CM21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-03-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Switch para el Colegio Carlos Alessandri A. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-EDUCACION |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
|
|
R.U.T. |
69.061.600-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Peñablanca 250 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
|
|
R.U.T. |
69.061.600-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Peñablanca 250 |
|
Comuna |
Algarrobo
|
|
Impuesto |
203,86 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Peñablanca 250 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMPUTEC CHILE S.A. |
|
Razón Social |
COMPUTEC CHILE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
|
|
R.U.T. |
96.994.470-7 |
|
Sucursal |
COMPUTEC CHILE S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-7-LP14
| | 2 | | (1385573 )SWITCH CISCO SF300-24PP UNIDAD 1412074 | (1385573) SWITCH CISCO SF300-24PP UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $10,54 |
US$ 527,00
|
US$ 0,00
|
US$ 21,08
|
US$ 1.054,00
|
US$ 1.075,08
|
|
|
Total Neto
|
US$ 1.075,08
|
|
Descuento
|
US$ 2,15
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 203,86
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 1.276,79
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.