Orden de Compra. Nº2688-276-SE19 "SERVICIO DE LAVANDERÍA DEPTO DE SALUD "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2688-276-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERÍA DEPTO DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2688-1-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra EL RETAMO 2249 ALGARROBO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Facturación CARABINEROS DE CHILE N° 2350
Comuna Algarrobo
Impuesto 40801,55
Dirección de Envío de la Factura CARABINEROS DE CHILE N° 2350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRIAM LUZ
Razón Social MIMIAM LUZ MENA BERRIOS
R.U.T. 11.521.605-8
Sucursal MIRIAM LUZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132107
Mantas de hospital16Unidad no definidaTOALLA GRANDETOALLA GRANDE $ 981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.696 $ 15.696
42131501
Pecheras para pacientes20Unidad no definidaPECHERA DENTALPECHERA DENTAL $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
56101907
Funda para muebles43Unidad no definidaFUNDA ALMOHADONFUNDA ALMOHADON $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.717 $ 13.717
52121503
Fundas para cobertores acolchados3Unidad no definidaCOBERTORESCOBERTORES $ 3.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.463 $ 11.463
42132105
Sábanas de hospital74Unidad no definidaSABANASABANA $ 981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.594 $ 72.594
52121508
Mantas o frazadas16Unidad no definidaFRAZADA NORMALFRAZADA NORMAL $ 2.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.768 $ 40.768
52121508
Mantas o frazadas5Unidad no definidaFRAZADA POLAR AZULFRAZADA POLAR AZUL $ 1.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.555 $ 9.555
42132102
Cubre camillas8Unidad no definidaCUBRE CAMACUBRE CAMA $ 5.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.752 $ 40.752
Total Neto $ 214.745
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.802
TOTAL OC $ 255.547


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.